一、崗位職責
1、審計規(guī)劃與執(zhí)行:制定契合公司戰(zhàn)略的年度審計計劃,高效組織并推進各類審計項目實施,監(jiān)控進度與質量,及時處理問題。
2、風險內控把控:評估測試內部控制,識別缺陷風險,提出優(yōu)化建議;參與重大事項風險評估,助力構建風控體系。
3、團隊領導協(xié)作:領導團隊提升專業(yè)技能,合理分工、考核激勵;與各部門保持溝通,協(xié)調資源,推動審計整改與流程優(yōu)化。
二、任職要求
1、專業(yè)資質:具備注冊會計師、國際注冊內部審計師等相關專業(yè)資格證書。
2、知識技能:精通審計、財務、稅務等專業(yè)知識,熟練掌握審計工具與辦公軟件,具備數(shù)據(jù)分析能力。
3、經(jīng)驗素養(yǎng):有豐富審計工作經(jīng)驗,其中5年以上管理經(jīng)驗;具備良好溝通協(xié)調、領導決策、問題解決與抗壓能力,堅持原則,嚴守職業(yè)道德。
4、英語可作為工作語言優(yōu)先。