崗位職責:
1. 協(xié)助部門負責人跟據(jù)集團年度計劃統(tǒng)籌管理,實施戰(zhàn)略落地,制定審計計劃,對集團職能部門、各分子公司、投資公司、工程項目等財務(wù)收支、經(jīng)營情況及內(nèi)部控制進行內(nèi)審
2. 負責制訂具體審計工作計劃,根據(jù)計劃組織開展內(nèi)部例行審計工作,推進各分子公司內(nèi)部控制、財務(wù)審核、各項經(jīng)濟活動審計,對集團總部、各分子公司、投資公司及工程項目的合規(guī)性、流程實施實行專項內(nèi)部審計,形成審計報告并推動其進行全面整改
3. 負責組織編制風險預(yù)警機制,開展業(yè)務(wù)線的風險評估,識別各業(yè)務(wù)條線風險,結(jié)合相關(guān)部門痛點,組織跨部門協(xié)同改進,輔導(dǎo)制定管控措施及流程管理,督促部門落地執(zhí)行,包括但不限于業(yè)務(wù)風險的識別、風險評估、建立風險控制程序,推動內(nèi)控問題的解決,確保公司合法合規(guī)經(jīng)營,規(guī)避運營過程中的風險,推動管理提升
4. 出具經(jīng)營管理審計報告,通過專業(yè)的調(diào)查技巧和合法有效的調(diào)查方法分析相關(guān)證據(jù),識別風險和漏洞,對違反公司規(guī)定的行為提出相應(yīng)整改建議
5. 完成部門負責人交辦的其他工作
崗位要求:
1. 本科及以上學(xué)歷,30~38歲,財務(wù)、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè),精通風險管理、內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、流程管理等方面專業(yè)知識,理解管理原則,具有連鎖企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗5年及以上團隊管理經(jīng)驗者優(yōu)先錄用
2. 具有獨立推進項目的經(jīng)驗,寫作能力強,能獨立編寫審計報告,熟練運用ERP、金蝶等財務(wù)相關(guān)軟件,能熟練操作Excel、PPT等工具進行分析;
3. 具有很好的跨部門溝通協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力、較強的執(zhí)行力和抗壓能力;
4. 能適應(yīng)較高頻次出差
5. 持CIA、CPA、CISA相關(guān)資格證的優(yōu)先錄用
6. 工作時間:早9晚6,周末雙休