2、協(xié)助完善內(nèi)部審計(jì)流程及審計(jì)規(guī)范,監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度的實(shí)施;
3、定期開展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,對(duì)流程運(yùn)行效率和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)估和分析,提出流程優(yōu)化策略和建議,確保業(yè)務(wù)流程和控制有效執(zhí)行;
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性、效益性,經(jīng)濟(jì)責(zé)任等進(jìn)行監(jiān)督審計(jì);
5、單獨(dú)編寫審計(jì)工作底稿、完成審計(jì)報(bào)告,整理歸檔審計(jì)資料;
6、監(jiān)督審計(jì)報(bào)告整改的落實(shí)情況; 7、其他相關(guān)經(jīng)營(yíng)審計(jì)、調(diào)查分析、內(nèi)部控制監(jiān)督等工作。
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