崗位職責(zé):
1.參與完善內(nèi)控審計相關(guān)的制度和流程,組織開展公司各業(yè)務(wù)單位內(nèi)部審計工作,包括但不限于:內(nèi)控執(zhí)行審計、財務(wù)審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、舞弊調(diào)查審計等
2.制定審計工作實施方案,獨立實施現(xiàn)場審計,對審計過程進行控制,編寫審計報告和審計整改建議后續(xù)跟進,督促落實審計要求和合理化建議
3.對公司內(nèi)控制度的完整性、合理性及實施的有效性進行檢查和評估,及時發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風(fēng)險,提出改進意見
4.參與公司各項業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制點審核,不斷優(yōu)化和完善公司的內(nèi)部控制體系;
任職要求:
學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷
專業(yè):財務(wù)、審計相關(guān)專業(yè)
工作年限:5年以上審計工作經(jīng)驗
具體要求:3年以上醫(yī)藥審計經(jīng)驗
1.熟悉辦公軟件操作
2.優(yōu)秀的組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力、公關(guān)能力