1. 深度財(cái)務(wù)核算:負(fù)責(zé)全流程賬務(wù)處理,編制高質(zhì)量記賬憑證,精準(zhǔn)核算成本,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與完整性,為公司決策提供堅(jiān)實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
2. 預(yù)算與成本管控:主導(dǎo)年度預(yù)算編制,緊密跟蹤預(yù)算執(zhí)行,深入分析差異原因并提出有效改進(jìn)措施。嚴(yán)格把控成本費(fèi)用,從各環(huán)節(jié)挖掘降本潛力,提升公司盈利能力。
3. 財(cái)務(wù)分析洞察:定期開展財(cái)務(wù)分析,通過對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)運(yùn)營情況的深度挖掘,提供富有前瞻性的財(cái)務(wù)分析報(bào)告,為公司戰(zhàn)略決策提供有力支撐。
4. 資金統(tǒng)籌管理:統(tǒng)籌資金規(guī)劃,合理安排資金收付,保障公司資金鏈的穩(wěn)定與順暢。優(yōu)化資金配置,提高資金使用效率,降低資金成本。
5. 稅務(wù)籌劃與合規(guī):熟悉稅收政策,制定合理稅務(wù)籌劃方案,有效降低稅務(wù)成本。按時(shí)完成各類稅務(wù)申報(bào),確保公司稅務(wù)合規(guī)零風(fēng)險(xiǎn)。
6. 內(nèi)控制度維護(hù):協(xié)助完善公司內(nèi)部控制制度,定期開展內(nèi)部審計(jì)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并提出整改建議,保障公司資產(chǎn)安全。
7. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通:負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)結(jié)算、考勤管理、工資核算。積極與各部門溝通協(xié)作,提供專業(yè)財(cái)務(wù)支持,推動(dòng)公司整體業(yè)務(wù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。在必要時(shí),能夠指導(dǎo)公司內(nèi)部人員,提升團(tuán)隊(duì)整體業(yè)務(wù)水平。
8. 外部協(xié)作與溝通:負(fù)責(zé)公司的社保申報(bào)、稅務(wù)申報(bào)、工商年檢等工作。保持與銀行、稅務(wù)、審計(jì)等部門機(jī)構(gòu)良好溝通,維護(hù)公司利益,為公司發(fā)展?fàn)I造良好的外部環(huán)境;
9. 合同與印章管理:各類合同起草、審核與簽訂流程全程監(jiān)管,文件管理機(jī)制推動(dòng)落實(shí)。
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