審計計劃與實施:制定年度審計計劃和具體的審計項目計劃。實施審計項目,收集、分析和評價審計證據(jù)。
合規(guī)內控審計:評估公司內部控制體系的設計和運行有效性。識別內部控制的缺陷,并提出改進建議。
專項審計:
上海 - 靜安
上海九州智慧醫(yī)學影像研究院上海 - 普陀
上海致盛實業(yè)集團有限公司上海 - 長寧
中航材威利斯融資租賃有限公司上海 - 浦東
北京帕普生泵業(yè)有限公司上海 - 徐匯
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