1、協(xié)助擬定內部審計制度、流程、審計實務;
2、根據(jù)年度審計計劃,經(jīng)上級批準后,開展審計工作;
3、擬定內部審計項目工作方案、編寫審計工作底稿;
4、開展內部審計工作,調查、核實相關事項、收集證據(jù),編寫工作報告、進行審計報告溝通征求意見;
5、指導、監(jiān)督被審計單位對審計提出的問題進行整改并追蹤整改的過程,按時收集整理審計問題整改見證性材料;
6、內部審計工作資料的收集、整理和歸檔工作;
7、在審計過程中關注可能存在的舞弊漏洞,提出管理建議,協(xié)助公司建立健全反舞弊機制;
8、識別企業(yè)存在的內控和管理缺陷,并向管理層提出管理建議;
9、完成上級安排的其他臨時工作。
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